为深入贯彻落实集团关于加强内控管理、提升治理效能的部署要求,进一步规范经营管理行为,防范运营风险,近日,供热集团所属承宏公司正式启动2025年度内部审计工作,并召开了2025年度内部审计工作推进会。

供热集团所属承宏公司全面启动2025年度内部审计工作
会议指出,内部审计是企业自我监督、自我完善的重要机制,不是“找茬”,而是“护航”。各部门要正确认识审计工作的必要性和严肃性,主动配合、如实提供资料,对审计发现的问题做到“即知即改、立行立改”,切实将审计成果转化为管理提升的实际成效。
本次审计坚持“问题导向、风险导向、结果导向”原则,邀请了第三方专业机构提供技术支持,通过查阅凭证、实地核查、访谈问询、数据分析等方式,对企业财务收支、工程管理、合同执行、物资采购及成本控制等核心领域展开系统性梳理,重点对费用列支是否符合权责发生制及会计准则、招投标程序合规性、工程变更规范性等方面进行评估,全面检验内控机制的有效性,确保流程闭环运行,为企业风险管理筑牢防线。
下一步,承宏公司将持续强化审计结果运用,推动“审计—整改—提升”闭环管理机制落地见效,不断夯实依法合规经营基础,为服务集团战略目标、打造规范高效市场主体提供坚实保障。
